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喀左县教育局部门预算公开(2025年)
发布日期:2025-01-17 信息来源:县财政局
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第一部分 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表   

第三部分 2025年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律, 县委、县政府的教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规,拟订全县教育改革与发展规划,并付诸实施。

(二)负责深化教育领域综合改革和全县各级各类学校统筹规划和管理。指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责全县教师管理工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作,组织实施各级各类教师资格认定。

(四)负责管理本部门教育经费,监测全县教育经费的筹措和使用情况,按有关规定管理教育援助、教育贷款,参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。健全家庭经济困难学生资助体系,统筹管理全县教育行业扶贫工作。

(五)负责统筹全县城乡教育资源均衡配置,统筹管理基础教育教材,指导全县学前教育、普通高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,制定基础教育教学指导文件,组织审定基础教育地方课程教材,推进学前教育、小学、初中教育、特殊教育改革发展,全面实施素质教育。

(六)拟订语言文字工作政策,编制全县语言文字工作规划,负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作,指导推广普通话和普通话师资培训工作,承担喀左县语言文字工作委员会的日常工作。

(七)统筹管理和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

(八)指导全县职业教育的发展与改革,负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,拟订职业教育发展政策和教学指导文件。

(九)统筹指导全县继续教育,指导教育教学改革和评估工作,承担深化学校管理体制改革的责任,负责学校目标管理和评估检查工作。

(十)承担全县教育督导实施工作,开展教育评估监测,承担喀左县政府教育督导委员会的日常工作。

(十一)指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

(十二)规划、指导学校的科学研究,承担国家和地方重大科研项目攻关等各类科技计划实施工作,推进全县教育信息化工作,协调指导学校参与国家和地方创新体系建设。

(十三)负责推进全县考试招生制度改革,统筹管理全县各类高、中等教育的招生考试工作,负责全县成人教育工作,负责各级各类教育学籍管理。

(十四)统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作,负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理,组织协调开展汉语国际推广工作。

(十五)贯彻落实中央和省、市、县委关于教育工作的方针、政策和有关规定,坚持正确的办学方向。指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责全县各学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。负责学校领导班子建设,管理学校校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制的组织落实工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2025年部门预算范围包括教育局本级和所属事业单位:喀喇沁左翼蒙古族自治县高中等教育招生考试委员会办公室。

第二部分  2025年部门预算公开表

详见附件: 2025年喀左县教育局部门预算公开表

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算1006.24万元,较2024年预算增加13.61万元,增加1.4%,增加主要原因:人员经费增加

二、机关运行经费以及政府采购等情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年运行经费预算支出47.32万元,比2024年减少0.33万元,减少0.7%,主要原因是压减预算支出。

具体情况如下:

1、办公费:2025年预算5万元,较2024年预算减少11.08万元。主要原因是根据业务需要,调整预算。

2、电费:2025年核定2万元,较2024减少2万元。

3、邮电费:2025年核定0.18万元,较2024年减少0.09万元,主要原因是财政压减预算支出。

4、差旅费:2025年核定4万元,较2024增加1万元。主要原因是根据业务需要,调整预算。

5、公务接待费:2025年核定0万元,与2024年持平。

6、公务用车运行维护费:2025年核定1.5万元,与2025年持平。

7、其他交通费用:2025年核定13.26万元,较2024年增加2.52万元。主要原因是业务需要,调整预算。

8、其他商品和服务支出:2024年核定3万元。

9、取暖费:2024年核定14.8万元,与2024年持平。

10、水费、2025年核定2万元,较2024年减少1万元,主要原因是根据业务需要,调整预算。

11、物业费:2025年核定0.1万元。

12、维修费:2025年核定1万元,较2024年减少1万元,主要原因是根据业务需要,调整预算。

13、劳务费:2025年核定1万元。

14、工会会费:2025年核定14万元。

 

(二)政府采购支出情况

2025年,部门预算没有做此项安排。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本单位资产总计1859.69万元,固定资产1856.22万元,其中房屋资产638.75万元;通用设备(含一辆车)价值1167.44万元;家具、用具等价值50.03万元。无形资产3.47万元。

(四)预算绩效情况

2025教育局本级有3个项目,全部纳入预算绩效目标。

(五)关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数1.5万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费1.5万元。

2025年“三公”经费预算数与2024年持平。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

028教育局部门预算批复表(地市)



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