喀左县公安局部门预算公开(2025年)
发布日期:2025-01-17 信息来源:县公安局
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喀左县公安局部门预算公开(2025

 

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表   

第三部分 2025年预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  概况

一、主要职责

公安局主要职责:贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策、法规,研究部署全县公安工作。掌握、分析、研究、预测全县敌情和社会治安状况,负责刑事案件、经济案件的侦查,协调处理重大治安事故和各类群体性事件,管理全县社会治安和户籍、居民身份证、出入境、特种行业、枪支弹药、危爆物品等工作,负责来喀左的国家领导人、重要外宾的安全警卫工作,管理全县道路交通安全,负责全县计算机信息系统安全监察及保护,负责全县消防安全工作等。

看守所主要职责:依法收押被刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人和被告,对短刑犯实施改造。对在押人员开展教育转化工作,敦促在押人员认罪伏法,服从监管,主动坦白、检举揭发违法犯罪活动;对在押人员实行直接管理和规范化管理,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行;依据《看守所条例》以及上级业务部门的要求开展监管工作,确保监所安全。

拘留所主要职责:贯负责羁押被公安机关裁决行政拘留和人民法院司法拘留的人员。在法定的期限内对其人设自由进行限制,规定其活动范围、活动内容以及应当遵守的规章制度。负责对被拘留人员进行管理、教育、转化工作。挽救违法人员。积极配合办案、深挖犯罪工作。加强看管,保证治安管理处罚决定的顺利进行。组织被拘留人员从事生产劳动。

巡特警大队职责:喀左县公安局巡特警大队主要职责认真贯彻落实上级公安机关部署,一是通过加强对城市街道、广场、车站等重点部位的巡逻防控,提高见警率,有效震慑、预防和打击各类违法犯罪;二是负责反恐怖情报收集;三是负责来喀左的国家领导人、重要外宾的安全警卫工作;四是社会维稳;五是应急处突;六是治安类侵财案件查处;七是全县治安整体防控;八是负责喀左县域内大型活动安保;九是负责喀左高铁站、凌源马杖子等卡点堵控;十是负责校园门口安全保卫;十一是负责抢险救援等多项工作职责,为喀左县人民群众的生命财产安全作出了有力保障。

 

森林公安警察大队职责:根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》和辽宁省公安厅《辽宁省公安机关刑事案件管辖分工补充规定》(辽公通〔2021〕69号)办理十二类刑事案件;推进喀左县林区社会治安综合治理,提高林区治安控制能力;大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策,提高辖区干部、群众的法律意识,坚持群众路线,依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争;强化情报信息工作,加强调查研究,及时掌握和反映林区治安动态,针对喀左县林区治安情况,因地制宜,组织开展专项斗争,或专项整治;服从喀左县公安局的领导,接受上级森林警察部门业务指导,及时完成上级领导交办的任务。

 

二、部门预算单位构成

1、喀左县公安局

2、喀左县巡特警大队

3、喀左县看守所

4、喀左县拘留所

5、喀左森林公安分局

 

第二部分   2025年部门预算公开表

详见附件:2025年部门预算公开表

 

第三部分   2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算的总体说明

按照综合测算的原则,喀左县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入。支出包括:公共安全支出、社会保障就业等。喀左县公安局2025年收支总预算10206.85万元,比2024年9458.77万元增加了748.08万元。因公安局2025年辅警工资长涨及一村一警务助理工资上涨,公安局新警的增加,看守所增加取暖费。所以预算支出上涨。

二、机关运行经费以及政府采购等情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年运行经费支出10206.85万元,比2024增加748.08万元,增长了7.9%,主要原因是公安局2025年辅警工资长涨及一村一警务助理工资上涨,公安局新警的增加,所以预算支出上涨。

具体情况如下:

1、办公费:2025年预算66.77万元,较2024年预66.58万元减少了0.19万元,下降了0.3%。主要原因是2025年办公经费预算压减办公经费的开支。

2、电费:2025年核定105万元,与2024105万元。因有效控制局机关用电保持平衡。

3、邮电费:2025年核定33.05万元,较202428.26万元减少了4.79万元,下降了0.1%

4、差旅费:2025年核定59.76万元,较202437万元减少22.76万元。下降6%,主要原因是2025年部分差旅费用使用中央转移支付资金支付

5、公务用车运行维护费:2025年核定257.5万元,2024266.5万元减少了9万元。下降了3.4%。公安局本级压减开支。

6、其他商品和服务支出:2025年核定201.19万元,较2024206.46万元减少了5.27万元,下降2.5%。主要原因是2025年初各别费用未从其他商品和服务列支

(二)政府采购支出情况

2025年,部门预算政府采购支出0万元,2024年政府采购144万元,因2024年公安局有购车计划。

国有资产占用情况

截止2024年12月31日,本单位资产总计9683.1万元,固定资产9497.87万元,其中房屋资产3060.88万元;设备价值6096.3万元;家具、用具等价值330.88万元。无形资产185.23万元。

(四)预算绩效情况

2025公安局及二级户7项目全部纳入预算绩效目标。

关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数497.5万元,其中:公安局本级公务用车购置费155万元,公务用车运行费185万元。看守所公务用车运行费6万元,拘留所公务用车运行费2万元。巡特警大队公务用车购置费85万元。森林公安警察大队公务用车运行费5万元。

2025年“三公”经费预算数497.5万元,2024年“三公”经费410.5万元,比2024年增加了87万元,上升了21%。因巡特警大队2025年有85万元公务购置费用。森林公安警察大队增加了公车运行维护费用。

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:公安局部门预算批复表(地市)