2024年科学技术协会部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
科协中国共产党领导下的人民团体,是代表科技工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进科学技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。机构规格为正科。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2024年部门预算范围为科协机关:
(1)办公室
(2)科普部
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件:2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:科学技术支出支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算99.17万元。较2023年预算增加5.56万元,增加5.94%。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年运行经费支出12.44万元。比2023年增加1.35万元,增加12.1%。
具体情况如下:
1、办公费:2024年预算2.50万元,较2023年减少0.42万元,减少14.3%,主要原因是根据业务需要,调整预算。
2、印刷费:2024年核定3万元,较2023年增加1.5万元,增加100%,主要原因是根据业务需要,调整预算。
3、邮电费:2024年核定0.38万元,较2023年减少0.37万元,减少49.3%,主要原因是根据业务需要,调整预算。
4、差旅费:2024年核定0.5万元,于2023年持平。
5、其他交通费用:2024年核定6.06万元,较2023年增加0.72万元,增加13.4%,主要原因是根据业务需要,调整预算。
(二)政府采购支出情况
2024年,部门预算没有做此项安排。
(三)国有资产占用情况
截止2023年12月31日,本单位资产总计3.35万元;通用设备14件,价值0.43万元;家具、用具等32件,价值0.16万元。文物及陈列品(科普橱窗)1件,价值2.76万元。
(四)预算绩效情况
2024年我单位有1项目,全部纳入预算绩效目标。
(五)关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年减少0.08万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。