喀左县人民政府办公室部门决算公开(2022年)
发布日期:2023-08-22 信息来源:县财政局
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第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)协助县政府领导了解掌握全县工作情况,根据县政府领导的批示,对县政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

  (二)负责县政府会议和县政府领导重要活动的组织安排,协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

(三)负责组织起草或审议以县政府、县政府办公室名义发布的公文,指导全县行政机关公文处理工作;负责县政府印信、档案管理工作。

(四)审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批;办理市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。

 (五)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府工作部署、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行和落实情况,及时向县政府领导报告。

 (六)负责全国、省、市、县人大代表建议、政协委员提案的办理、综合协调、督促检查和信息反馈;组织起草和审核县政府向县人民代表大会及其常委会提交的工作报告。

 (七)负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告突发事件及重要情况,协助县政府领导做好突发事件应急处置工作。

(八)负责收集、处理经济建设和社会动态的信息,为县政府领导决策提供参考和依据;指导全县政府系统的信息工作。

(九)参与或负责党和国家领导人,省委、省政府领导,市委、市政府领导,中央国家机关、省政府各部门及市政府各部门,外县(市)政府领导以及重要外宾来我县视察、调研、参观、考察的活动安排和接待工作。

(十)负责县政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理,指导各乡镇政府电子政务建设工作,指导、监督全县政府信息公开工作。

(十一)负责《喀左年鉴》(县政府部分)的编写工作,负责《政务通报》、《信息工作通讯》的编发工作。

(十二)负责县政府院内安全保卫、机关办公秩序维护工作,负责县政府离退休干部的管理服务工作。

(十三)管理县政府驻外地办事机构、县法制办、人防办、爱卫办、外事办、侨办及其他有关工作机构。

(十四)完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入政府办2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室级本级

2.中共喀喇沁左翼蒙古族自治县信访局

3.喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局

4.中国人民解放军辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县人民武装部

5.喀喇沁左翼蒙古族自治县民族和宗教事务局
第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1642.19万元,包括:

1.财政拨款收入1642.19万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1642.19万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少2159.47万元,降低57%,主要原因:所属四个二级户单位2022年单独决算。

(二)支出总计1642.19万元,包括:

1.基本支出794.86万元,占支出总计的48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出644.13万元,对个人和家庭的补助支出72.42万元,商品和服务支出78.31万元。

2.项目支出847.33万元,占支出总计的52%。主要包括综合性经费、纪委教育基地租赁费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少2159.47万元,降低57%,主要原因:所属四个二级户单位2022年单独决算。

(三)年末结转和结余0万元。

本部门本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出1642.19万元,其中:基本支出794.86万元,项目支出847.33万元。与上年相比,财政拨款支出减少2159.47万元,降低57%,主要原因:所属四个二级户单位2022年单独决算。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的191%,其中:基本支出完成年初预算的123%,项目完成年初预算的404%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1642.19万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1435.85万元,占总支出的87%,社会保障和就业支出128.26万元,占总支出的8%,卫生健康支出29.17万元,占总支出的2%,住房保障支出48.91万元,占总支出的3%。

1.一般公共服务支出1435.85万元,具体包括:

行政运行支出423.6万元,一般行政管理事务支出847万元,事业运行支出165.25万元。完成年初预算数的191%,决算数大于年初预算数的原因数项目支出、工资福利支出等增加。

2、社会保障和就业支出128.26万元。具体包括:

(1)行政、事业单位离退休47.62万元,主要是抚恤金、生活补助支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费68.45万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出12.19万元。

3、卫生健康支出29.17万元,主要用于行政单位医疗16.55万元、事业单位医疗12.62万元。

4、住房保障支出48.91万元,主要用于在职人员公房公积金缴费。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.59万元,完成全年预算100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.59万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

1. 因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.59万元,占“三公”经费支出的9%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计10批次、50人、0.59万元,主要用于公务接待。2022年公务接待费比上年增加0.59万元,主要是公务接待单独决算。

3.公务用车购置及运行费6万元,占“三公”经费支出的91%。完成全年预算的100%。比上年减少25.87万元,下降81%,主要是公务用车本年度没有新购置车辆原因。

其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元,主要用于公务用车运行费、修理费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.86万元,其中:人员经费716.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费78.31万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出78.31万元,比上年减少387.45万元,降低83%,主要原因是所属四个二级户单独决算。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是业务公务用车和会议会务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个(其中:一般公共预算项目4个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金858.3万元(其中:一般公共预算资金858.3万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金858.3万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

政府办组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”“综合性经费”“在职及退休人员大病保险安排的支出”等4 个项目开展了部门评价,涉及资金858.3万元(其中:一般公共预算资金858.3万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,各类项目进行顺利,资金拨付及时。

2.项目绩效自评结果。

喀左县政府办本级在2022年度没有项目考评。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

按照年初预算,保障正常运转。

4.财政评价结果。

考评通过。


 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

 

第四部分 2022年度部门决算表

 

第五部分   附件

 

喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室本级2022年度部门决算

喀左县政府办绩效自评表